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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-02-27 08:49

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額

稀釋 追問(wèn)

2023-02-27 09:26

老師,你幫我捋一下我的理解對(duì)不對(duì):出口企業(yè)增值稅年稅負(fù)率=(其他應(yīng)收款-出口退稅科目本年累計(jì)+轉(zhuǎn)出未交增值稅本年累計(jì))/(外銷不含稅收入本年累計(jì)+內(nèi)銷不含稅收入本年累計(jì))  我這樣理解的對(duì)不對(duì)?

樸老師 解答

2023-02-27 09:36

同學(xué)你好
可以這樣理解的哦

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 哪里設(shè)置稅負(fù)率
2021-05-06 17:03:54
是一個(gè)還原稅負(fù)的概念 稅負(fù)=(實(shí)際交納的增值稅+免抵稅額)/應(yīng)稅收入
2017-04-01 16:24:14
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額%2B本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 如果有進(jìn)料加工的話, 具體公式如下: 增值稅稅負(fù)率 =[銷項(xiàng)稅-免退稅收入-適用稅率-(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-期初留抵期末留抵以及海關(guān)核銷免稅進(jìn)口料件組成的計(jì)稅價(jià)格×17%)]/(計(jì)征增值稅的銷售額-免抵退銷售額)
2020-07-28 10:23:34
您好 出口退稅是不考慮稅負(fù)的,出口退稅是稅務(wù)局根據(jù)退稅率退企業(yè)交納的進(jìn)項(xiàng)稅
2021-05-07 11:22:10
如果是生產(chǎn)出口企業(yè)的增值稅稅負(fù)=(應(yīng)交增值稅+免抵稅額)/不含稅收入
2017-06-01 16:32:17
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