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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-23 13:49

從哪些方面可以看出來?我只知道有幾個人是直接發(fā)放,沒有計提

格調(diào) 追問

2017-10-23 13:56

從1月份開始累積起來的,對稅務(wù)和賬務(wù)有沒有什么影響???需要調(diào)帳不?

格調(diào) 追問

2017-10-23 15:02

應(yīng)該都是正確的吧,以前不是我做的,我做的我只曉得有部分沒做計提

鄒老師 解答

2017-10-23 13:45

你好,是不是多付了或沒有計提工資

鄒老師 解答

2017-10-23 13:50

你好,你需要看應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款明細賬,看是什么時候形成了負數(shù)余額

鄒老師 解答

2017-10-23 13:56

你好,需要知道正確的應(yīng)當(dāng)是什么,然后做調(diào)整分錄才可以的

鄒老師 解答

2017-10-23 15:07

你好,沒有計提就補計提 
要更正錯賬,前提是需要知道錯誤的地方,正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣,才好做調(diào)整分錄調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好 正常的,這種本質(zhì)上是其他應(yīng)收款的
2023-05-19 12:21:05
。您好,填寫在其他應(yīng)收款的借方。
2021-10-20 11:07:25
費用是填寫在利潤表里面的
2021-07-09 14:45:29
可以直接按負數(shù)填寫申報
2020-07-02 16:10:48
您好,期末余額=年初余額%2B本期增加-本期減少,如果期末余額大于年初,說明本期增加的金額比本期減少的金額大。
2020-06-03 17:39:51
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