請問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶 問
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請問invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是,就是國內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開票收入,那 問
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無票收入,分錄做成:借:庫存 問
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對的呀。 答

增值稅補(bǔ)充報(bào)表銀行刷卡收入怎么填
答: 增值稅補(bǔ)充報(bào)表銀行刷卡收入的填寫方法: 1、首先要仔細(xì)閱讀“增值稅補(bǔ)充報(bào)表”的申報(bào)要求及格式; 2、在“增值稅補(bǔ)充報(bào)表”中查找“銀行刷卡收入”欄位,填寫銀行刷卡收入金額; 3、在“增值稅補(bǔ)充報(bào)表”中查找“增值稅稅費(fèi)”欄位,填寫銀行刷卡收入所產(chǎn)生的增值稅稅費(fèi); 4、完成“增值稅補(bǔ)充報(bào)表”后,上傳到國家稅務(wù)總局服務(wù)平臺進(jìn)行申報(bào)。 拓展知識:增值稅補(bǔ)充報(bào)表是增值稅納稅人根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),以及稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,按照規(guī)定的格式和范圍,將專票、普票、服務(wù)費(fèi)發(fā)票以及其他稅收有關(guān)的相關(guān)信息進(jìn)行報(bào)送的表格。
增值稅納稅申報(bào)表補(bǔ)充申報(bào)表中:銀行結(jié)算及刷卡收入和未收款收入怎么填
答: 應(yīng)收賬款中打入銀行的貨款和應(yīng)收而未到達(dá)的貨款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的(通過銀行結(jié)算取得或刷卡取得的貨物含稅收入)填什么數(shù)?
答: 您好,就是本月銀行存款科目的借方進(jìn)帳數(shù)額

