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良老師1

職稱計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-02-24 18:28

企業(yè)所得稅的虧損彌補(bǔ)操作是指企業(yè)在當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅時(shí),將當(dāng)期發(fā)生的稅收虧損補(bǔ)計(jì)到上一會(huì)計(jì)期間的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中;或?qū)?dāng)期發(fā)生的稅收虧損補(bǔ)計(jì)到上一納稅年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中,以減少當(dāng)期的稅款。具體操作流程如下: 
 
一、取得上一期的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 
 
1. 登錄稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站,在“審計(jì)調(diào)查-統(tǒng)計(jì)報(bào)表-企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表”中查詢上一期的稅款數(shù)額; 
 
2. 填寫銷項(xiàng)發(fā)票,查詢上一期的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)金額; 
 
3. 臺(tái)賬查詢,查詢上一期的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)金額; 
 
4. 根據(jù)上一期的銷項(xiàng)發(fā)票、臺(tái)賬等信息,計(jì)算上一期的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 
 
二、計(jì)算當(dāng)期發(fā)生的稅收虧損,并實(shí)施彌補(bǔ) 
 
1. 查詢當(dāng)期的納稅情況,計(jì)算當(dāng)期發(fā)生的稅收虧損; 
 
2. 取得上一期的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,將當(dāng)期發(fā)生的稅收虧損補(bǔ)計(jì)到上一期的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中; 
 
3. 將當(dāng)期發(fā)生的稅收虧損補(bǔ)計(jì)到上一納稅年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中,以減少當(dāng)期的稅款; 
 
4. 并將補(bǔ)計(jì)稅收虧損的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額及相關(guān)情況記入企業(yè)的會(huì)計(jì)賬簿,完成企業(yè)所得稅的虧損彌補(bǔ)操作。 
 
拓展知識(shí):企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)的虧損年限一般為3年,即可以將企業(yè)所得稅的虧損彌補(bǔ)到前三年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中,以減少當(dāng)期的稅款。

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2023-02-24 18:28:43
你好,是這個(gè)季度預(yù)繳嗎?你填寫所得稅主表,它自動(dòng)彌補(bǔ)的,如果他沒有彌補(bǔ)的話,你是不是沒有做去年的匯算清繳,或者是你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許彌補(bǔ)虧損,因?yàn)楝F(xiàn)在還在匯算清交期內(nèi),匯算清繳結(jié)束之后才可以。
2022-04-20 09:00:18
你好 您修改后17年的報(bào)表后會(huì)變動(dòng)彌補(bǔ)虧損數(shù) 之后18和19的也會(huì)受影響 需要做更正 不過18年彌補(bǔ)的是17之前的 可能不受影響
2020-06-11 16:43:31
你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
2018-05-18 11:33:58
這個(gè)是會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)的哦
2020-07-08 11:27:40
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