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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-02-24 11:55

商業(yè)會計的工作流程包括: 
1. 準備財務(wù)報表:此步驟包括審核和準備公司的資產(chǎn)、負債、收入和支出的財務(wù)報表,以及其他相關(guān)的報表,以及與其他會計體系的數(shù)據(jù)一致性。 
2. 統(tǒng)計分析和預(yù)測:此步驟主要是對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,預(yù)測管理決策所需的未來財務(wù)報表信息。 
3. 內(nèi)部控制:本步驟主要包括對內(nèi)部控制流程、系統(tǒng)、程序和政策等進行審核,以提高財務(wù)處理質(zhì)量和安全性。 
4. 稅務(wù)處理:此步驟主要是按照當?shù)胤煞ㄒ?guī)的規(guī)定繳納企業(yè)所得稅和增值稅。 
5. 審計:審計主要是對企業(yè)財務(wù)報表和內(nèi)部控制系統(tǒng)等進行審查,以確保財務(wù)報表內(nèi)容和系統(tǒng)有效性。 
6. 財務(wù)咨詢:財務(wù)咨詢一般是針對企業(yè)財務(wù)管理而提出的咨詢建議,以解決企業(yè)管理中存在的問題。

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商業(yè)會計的工作流程包括: 1. 準備財務(wù)報表:此步驟包括審核和準備公司的資產(chǎn)、負債、收入和支出的財務(wù)報表,以及其他相關(guān)的報表,以及與其他會計體系的數(shù)據(jù)一致性。 2. 統(tǒng)計分析和預(yù)測:此步驟主要是對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,預(yù)測管理決策所需的未來財務(wù)報表信息。 3. 內(nèi)部控制:本步驟主要包括對內(nèi)部控制流程、系統(tǒng)、程序和政策等進行審核,以提高財務(wù)處理質(zhì)量和安全性。 4. 稅務(wù)處理:此步驟主要是按照當?shù)胤煞ㄒ?guī)的規(guī)定繳納企業(yè)所得稅和增值稅。 5. 審計:審計主要是對企業(yè)財務(wù)報表和內(nèi)部控制系統(tǒng)等進行審查,以確保財務(wù)報表內(nèi)容和系統(tǒng)有效性。 6. 財務(wù)咨詢:財務(wù)咨詢一般是針對企業(yè)財務(wù)管理而提出的咨詢建議,以解決企業(yè)管理中存在的問題。
2023-02-24 11:55:24
你好,根據(jù)原始單據(jù)做分錄,根據(jù)分錄登記賬簿,然后編制報表
2018-09-27 15:39:40
以下供你參考: 1.審核記賬憑證,據(jù)實登記各類明細賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。 2.負責(zé)設(shè)置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿,并指導(dǎo)會計人員做好記賬、結(jié)賬和對賬工作。 3.定期對總賬與各類明細賬進行結(jié)賬,并進行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符。 4.月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證,并據(jù)以登賬。 5.編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務(wù)報表分析并上報高層管理人員。 6.為企業(yè)貸款及企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財務(wù)數(shù)據(jù)、合并會計報表。 7.為企業(yè)預(yù)算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù),為統(tǒng)計人員提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。 8.為會計事務(wù)所審計工作提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料。 9.完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。
2021-05-29 07:52:54
一、大致環(huán)節(jié): 1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。 2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 3、根據(jù)記賬憑證登記明細分類賬。 4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表 5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。 6、期末,根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。 如果企業(yè)的規(guī)模小,業(yè)務(wù)量不多,可以不設(shè)置明細分類賬,直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。實際會計實務(wù)要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細分類賬中。 而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天,十天,十五天,或是一個月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務(wù)相當大。也可以一天一編的。 二、具體內(nèi)容: 1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。 2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊。 就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務(wù)決定 。 3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤,借主營業(yè)務(wù)收入(投資收益,其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤。 第二個分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)稅金及附加,其他業(yè)務(wù)成本等)。 轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅。 計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證。 借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅,借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關(guān),但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應(yīng)付稅款法時,所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的)。 4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),短期投資等)負債(應(yīng)付 票據(jù),應(yīng)附賬款等)所有者權(quán)益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總 賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管 理費用,主營業(yè)務(wù)成本,投資收益,主營業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤 表。 (關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定。因為稅控機會打印一份 表格上面會有具體的數(shù)字) 5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類 6、注意問題: a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行。 b、月末結(jié)現(xiàn)金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,注意分析未達款項。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。另外,當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收。 三、報表問題: 企業(yè)會計報表包括四個報表,除了資產(chǎn)負債表和利潤表之外還利潤分配表和現(xiàn)金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制,因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配。而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務(wù)部門的要求而進行編制,不同地區(qū)不同省要求不同。 在四月年檢時稅務(wù)部門會要求對你提出要求的。(管理,財務(wù),營業(yè),制造等費用月末沒有余額 ,結(jié)帳方法采用表結(jié)法下,損益科目月末可留余額;制造費用如果有余額,是屬于在產(chǎn)品的待分配費用,在負債表上視同存貨。)你要看你在利潤表有的東西,只要你的賬上有你就結(jié)轉(zhuǎn)利潤,這樣不容易錯 ,利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。
2020-04-25 09:36:54
會計工作流程就是: 取得原始憑證-制作會計憑證- 月底匯總做科目匯總表-登記總賬-然后按制作的會計憑證登記明 細賬以及庫存賬-總賬和明細賬核對-制作會計報表-如果單位是 一般納稅人做網(wǎng)上國稅申報和地稅申報 (這個地方有不同, 有的地方 還是手工申報)-報完后把留底報表存檔。
2015-06-18 14:29:48
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