
@會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師如果 這月將科目159一張憑證匯總時(shí)匯到到204科目。做帳憑證,明細(xì)帳都沒有記錯(cuò)。只是總帳匯總記錯(cuò)了后做資產(chǎn)負(fù)債表也錯(cuò)了。那下月應(yīng)該怎樣調(diào)整返來(lái)?
答: 下月按正??颇繀R總,做資產(chǎn)負(fù)債表,本月的資產(chǎn)負(fù)債表也可以改過來(lái)
如果記賬憑證沒有錯(cuò),但匯總匯錯(cuò)了會(huì)計(jì)科目??傎~已記,報(bào)表也全做好上報(bào)了。那下月要怎樣做調(diào)整?
答: 你好,直接用紅字更正法就可以。直接在下個(gè)月報(bào)表改數(shù)不用做賬務(wù)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目匯總表科目匯錯(cuò)了,總帳已記報(bào)表已出。那下月應(yīng)該怎樣調(diào)整?
答: 是科目歸集錯(cuò)了,賬做錯(cuò)了,還是出報(bào)表時(shí)匯總錯(cuò)了呢?


六月雪 追問
2017-10-19 19:22