
,她們有兩個賬套,之前那個沒用了,現(xiàn)在這個是從6月份開始的,所以我只看到了6月份的報表,6月份的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,7月份開始不平,當(dāng)時她7月份的帳8月中才結(jié) 然后又取消了結(jié)賬了,她打了7月份的報表,是不平的。然后8月份的時候我結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表不對,然后又把7月份結(jié)賬了后再結(jié)的8月份。
答: 那就看7月的編制報表不平的原因,需要進(jìn)行重新核對處理
老師,如果因為我6月份的賬做錯了,導(dǎo)致利潤表資產(chǎn)負(fù)債表及科目余額表都是錯誤的,,但是7月份的季報我也報了,8月份查賬的時候發(fā)現(xiàn)6月份的賬是錯的,我是直接在6月份更改錯賬,然后打印更改后的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表去稅務(wù)局更正嗎
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,對的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給我移交的是7月份之前的賬,她把6-7月賬做到8月份而且還損益結(jié)轉(zhuǎn)了,我應(yīng)該怎么處理
答: 你好,需要把8月份做的6-7月份的賬刪除,然后反結(jié)賬到6 .7月份,分別做相應(yīng)的賬務(wù)處理

