
請(qǐng)問(wèn)老師,我們收到免抵退稅款怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
公司免抵退稅款會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) (金額等于免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) ?。ń痤~等于免抵退稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月審核通過(guò)免抵退稅額 445005.00 元 會(huì)計(jì)分錄
答: 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅


小濤 追問(wèn)
2017-10-19 13:56
鄒老師 解答
2017-10-19 13:57
小濤 追問(wèn)
2017-10-19 13:59
鄒老師 解答
2017-10-19 14:00
小濤 追問(wèn)
2017-10-19 14:01