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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-10-18 13:48

還有,老師在項目完工時,我是在月底做成本和收入的調(diào)整還是在完工時就做

初升的朝陽 追問

2017-10-18 13:52

還有那個減項我是不是要在成本和收入調(diào)整完在做,把應(yīng)收賬款改正銀行存款,還是說先做你上面的分錄,然后再調(diào)整成本和收入呢

初升的朝陽 追問

2017-10-18 14:35

老師,收入調(diào)整完編制和編制分錄后再調(diào)整最后價款是不一樣的

方亮老師 解答

2017-10-18 13:38

借:主營業(yè)務(wù)收入   500/1.11 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額   500/1.11*11% 
貸:應(yīng)收賬款   500

方亮老師 解答

2017-10-18 13:49

兩種方法都可以的。

方亮老師 解答

2017-10-18 14:20

1、應(yīng)該是在確認(rèn)收入后編制,如果是在確認(rèn)收入前, 按照扣除500元后的金額確認(rèn)收入即可。 
2、直接沖減應(yīng)收賬款科目即可,不涉及銀行存款。

方亮老師 解答

2017-10-18 14:46

最后的價款是一樣的。

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相關(guān)問題討論
你好,稍等,做好后發(fā)給你。
2019-11-03 18:36:22
還有,老師在項目完工時,我是在月底做成本和收入的調(diào)整還是在完工時就做
2017-10-18 13:48:07
你好 第一年 借,信用減值損失3000 借,壞賬準(zhǔn)備3000 第二年 借,壞賬準(zhǔn)備12000 貸,應(yīng)收賬款12000 借,信用減值損失9900 貸,壞賬準(zhǔn)備9900 第三年 借,應(yīng)收賬款8000 貸,壞賬準(zhǔn)備8000 同時 借,銀行存款8000 貸,應(yīng)收賬款8000 借,壞賬準(zhǔn)備4400 貸,信用減值損失4400
2020-06-29 08:35:56
同學(xué)你好 借,信用減值損失30000 貸,壞賬準(zhǔn)備30000
2021-07-08 10:28:32
第一年 借信用減值損失10000 貸壞賬準(zhǔn)備10000
2023-12-06 14:39:56
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