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送心意

李老師2

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-02-22 15:08

小規(guī)模納稅人季報(bào)申報(bào)是指在每個(gè)納稅期間結(jié)束時(shí),小規(guī)模納稅人按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定申報(bào)本期營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用及納稅義務(wù)的過(guò)程。 
 
小規(guī)模納稅人季報(bào)申報(bào)的步驟主要包括: 
1. 收集本期營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用相關(guān)憑證,結(jié)合現(xiàn)行稅收政策和規(guī)定,按照有關(guān)規(guī)定匯總本期營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用,并填寫(xiě)納稅申報(bào)表; 
2. 將納稅申報(bào)表、相關(guān)憑證等資料遞交至稅務(wù)機(jī)關(guān); 
3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核核定,發(fā)出納稅結(jié)果通知書(shū)。 
 
拓展知識(shí):根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》,小規(guī)模納稅人每月應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)月份,在次月月底前申報(bào)上月的營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用及納稅義務(wù)。 
 
應(yīng)用案例:某公司是小規(guī)模納稅人,公司在2020年12月份結(jié)束納稅期間,收集了本期營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用憑證,結(jié)合現(xiàn)行稅收政策和規(guī)定,按照有關(guān)規(guī)定匯總本期營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用,并填寫(xiě)納稅申報(bào)表,將納稅申報(bào)表和相關(guān)憑證等資料遞交至稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)審核核定后,發(fā)出納稅結(jié)果通知書(shū),完成小規(guī)模納稅人季報(bào)申報(bào)。

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這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次,一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣,這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次,你這個(gè)稅局會(huì)出來(lái)申報(bào)表,我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
小規(guī)模納稅人季報(bào)申報(bào)是指在每個(gè)納稅期間結(jié)束時(shí),小規(guī)模納稅人按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定申報(bào)本期營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用及納稅義務(wù)的過(guò)程。 小規(guī)模納稅人季報(bào)申報(bào)的步驟主要包括: 1. 收集本期營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用相關(guān)憑證,結(jié)合現(xiàn)行稅收政策和規(guī)定,按照有關(guān)規(guī)定匯總本期營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用,并填寫(xiě)納稅申報(bào)表; 2. 將納稅申報(bào)表、相關(guān)憑證等資料遞交至稅務(wù)機(jī)關(guān); 3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核核定,發(fā)出納稅結(jié)果通知書(shū)。 拓展知識(shí):根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》,小規(guī)模納稅人每月應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)月份,在次月月底前申報(bào)上月的營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用及納稅義務(wù)。 應(yīng)用案例:某公司是小規(guī)模納稅人,公司在2020年12月份結(jié)束納稅期間,收集了本期營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用憑證,結(jié)合現(xiàn)行稅收政策和規(guī)定,按照有關(guān)規(guī)定匯總本期營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用,并填寫(xiě)納稅申報(bào)表,將納稅申報(bào)表和相關(guān)憑證等資料遞交至稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)審核核定后,發(fā)出納稅結(jié)果通知書(shū),完成小規(guī)模納稅人季報(bào)申報(bào)。
2023-02-22 15:08:14
你好,是增值稅還是企業(yè)所得稅的申報(bào)?
2019-03-09 09:12:32
你好,季度收入是多少?開(kāi)具發(fā)票情況是?登記類(lèi)型是公司還是個(gè)體戶(hù)?
2019-07-11 12:09:44
你好,所謂增值稅0申報(bào),就是本期應(yīng)稅銷(xiāo)售和稅額都按照0本期沒(méi)有數(shù)據(jù)填,但是如上季度有累計(jì)數(shù),那么累計(jì)金額還是要填的
2018-10-02 09:31:23
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