
7月買的10月份開的票做到10月賬里嗎?還是7月的賬里?是先借在建工程貸銀行存款再借固定資產(chǎn)貸,貸在建工程
答: 票做在10月吧,是的計入在建工程再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2017年7月份做了一筆分錄借:預(yù)付賬款10萬貸:銀行存款10萬借:在建工程10萬貸:預(yù)付賬款10萬今年2018年1月收到了這一張發(fā)票,我現(xiàn)在要沖以前的賬可以這樣做嗎沖銷以前的賬:借:在建工程-10萬 貸:銀行存款-10萬 借:在建工程83000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額17000 貸:銀行存款100000
答: 你好,是可以這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幫理理吧。公司購買固定資產(chǎn)50w(含稅)9月預(yù)付款3w 分錄:借:預(yù)付賬款3,貸:銀行存款:3預(yù)付款5w 借:預(yù)付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發(fā)票 10w,借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月付款 20w, 借:預(yù)付賬款 20. 銀行存款20收到發(fā)票10w 借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)50 在建工程17.1 預(yù)付賬款32.911月付款10w 借:預(yù)
答: 等一會兒,看一下了回復(fù)給你。在另一個頁面處理

