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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-17 16:22

您好!沒錯啊。累計折舊本身就在貸方啊。 
至于未分配可以是借方也可以是貸方

奔奔 追問

2017-10-17 16:23

但是我錄入進去就是跟余額表上的數(shù)字對不上呢

宋生老師 解答

2017-10-17 16:24

您好!說明你本身期初數(shù)不平

奔奔 追問

2017-10-17 16:25

@宋老師:可是我試算是平衡的

宋生老師 解答

2017-10-17 16:26

你好!不明白你意思,你試算平衡的時候有沒有加上你說的折舊和未分配利潤的?

奔奔 追問

2017-10-17 16:32

有   累計折舊余額錄在貸方  未分配利潤余額在借方 就用-號填的 
最后試算是平的  但是跟我科目余額表的余額對不上  就少了這兩個科目的金額

宋生老師 解答

2017-10-17 16:33

你好!你這樣,你把這些都填入資產(chǎn)負債表,如果是平的就沒問題

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你不夠分配是正常的,因為你的利潤有一些可能是賒銷,沒有收錢。還有一些被資產(chǎn)占用了。
2020-01-30 18:45:25
您好!沒錯啊。累計折舊本身就在貸方啊。 至于未分配可以是借方也可以是貸方
2017-10-17 16:22:12
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當是一致的
2017-01-16 15:02:35
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
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