
老師,急急急。我想問一下,今年三月份預(yù)提的差旅費(fèi)163000元,現(xiàn)在拿到了這兩張發(fā)票,我能不能沖掉:其他應(yīng)付款呢?分錄要怎么做才正確呢?
答: 你好!這兩張發(fā)票放在預(yù)提分錄后面,沖掉其他應(yīng)付款時,付款時才沖,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2016年11月10萬差旅費(fèi)發(fā)票,借費(fèi)用差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,次年2月才拿到開具時間為11月份的發(fā)票,那分錄怎么做
答: 不行吧,這是跨年的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問:法人預(yù)支給員工的差旅費(fèi),借其他應(yīng)付款—法人,貸是什么?差旅費(fèi)嗎?之后如果有剩余,怎么處理呢
答: 貸庫存現(xiàn)金或者是銀行,回來做借銀行 庫存薪金 管理費(fèi)用差旅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
老師,內(nèi)帳,差旅費(fèi)還沒付款,老板要求先做,貸方我做到其他應(yīng)付款,重掉時候要當(dāng)月沖掉還是真正付款時候沖掉應(yīng)該是正真付款沖掉吧
老師你好,報(bào)銷銷售人員的差旅費(fèi),款項(xiàng)未付,貸方應(yīng)記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?。?/a>
報(bào)銷的差旅費(fèi)銀行支付發(fā)起但是未扣款,我應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款合適,里面有付給訂機(jī)票公司的款。
報(bào)銷差旅費(fèi),但是在科目上并未找到對應(yīng)的其他應(yīng)付款—某某,之前的代賬會計(jì)還有可以記到其他科目上嗎?


o韋寶蕓☆ 追問
2017-10-16 10:40
陳靜老師 解答
2017-10-16 11:01
o韋寶蕓☆ 追問
2017-10-16 11:07
陳靜老師 解答
2017-10-16 11:16
o韋寶蕓☆ 追問
2017-10-16 11:17
陳靜老師 解答
2017-10-16 11:29