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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-15 15:07

你好,王老師。抬頭是我們公司。但是我們和建設(shè)公司電話協(xié)商好了,此項業(yè)務(wù)費用我們公司先墊付,但是和他們公司結(jié)算時,從費用扣除。那么我們該怎么處理,王老師?謝謝您

學(xué)前小生 追問

2017-10-15 15:20

王老師,那到時我和建設(shè)單位結(jié)算時,怎么把這筆業(yè)務(wù)費扣除,比如,我們該付他們10萬裝潢費,這筆我們代墊1萬,我得體現(xiàn)出來,只付他們9萬就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 14:50

您好,如果發(fā)票抬頭是貴公司,借;營業(yè)成本-材料費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,一般計稅的,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。如果發(fā)票抬頭是建設(shè)單位的,借;其他應(yīng)收款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 15:10

您好,就按我上面說的發(fā)票抬頭是貴公司的方式處理吧。謝謝。

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 15:23

您好,對方直接給貴公司開9萬元的發(fā)票,就可以體現(xiàn)出來了。

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您好,如果發(fā)票抬頭是貴公司,借;營業(yè)成本-材料費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,一般計稅的,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。如果發(fā)票抬頭是建設(shè)單位的,借;其他應(yīng)收款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-10-15 14:50:15
你好! 最好都統(tǒng)一為你們公司的
2019-10-31 18:06:03
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,你可以根據(jù)租賃期限按月平均攤銷
2018-01-31 16:39:46
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 保證金是不涉及納稅的
2017-10-20 09:05:01
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