
收到進項發(fā)票時賬上做分錄為借:原材料 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在材料退回,發(fā)票沒有認證一并退回,請問怎么做分錄沖回呢
答: 發(fā)票沒有認證,直接將發(fā)票退回,就行了。直接沖銷原分錄處理。 借:原材料 負數(shù) 借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
當月到的發(fā)票但是 沒有認證 會計分錄怎么做呢? 借:原材料 應(yīng)交稅費-其他應(yīng)交款(待抵扣進項票/待認證進項票) ?貸:應(yīng)付賬款
答: 同學(xué)您好, 您可以暫估入賬(就當這張發(fā)票沒有收到) 祝您工作順利。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專用發(fā)票未認證會計分錄?借:原材料,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅;貸:應(yīng)付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應(yīng)收款-待認證進項稅;貸:應(yīng)付賬款,哪個對?
答: 您好 前面書寫分錄正確的


明珠 追問
2017-10-15 10:38