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送心意

青檸

職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-02-20 17:22

預(yù)付原材料款的賬務(wù)處理可以通過記賬憑證來完成,一般情況下,記賬憑證應(yīng)包括:(1)銀行存款記賬:銀行帳戶——借;原材料款——貸;(2)應(yīng)付賬款記帳: 應(yīng)付賬款——借;原材料款——貸;(3)原材料款的賬務(wù)處理: 原材料款——借;原材料——貸。此外,可以根據(jù)具體情況分別記賬,例如:現(xiàn)金—借;原材料款——貸;或者是記發(fā)票的賬: 原材料款——借;銀行存款——貸,以及發(fā)票——貸。

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預(yù)付原材料款的賬務(wù)處理可以通過記賬憑證來完成,一般情況下,記賬憑證應(yīng)包括:(1)銀行存款記賬:銀行帳戶——借;原材料款——貸;(2)應(yīng)付賬款記帳: 應(yīng)付賬款——借;原材料款——貸;(3)原材料款的賬務(wù)處理: 原材料款——借;原材料——貸。此外,可以根據(jù)具體情況分別記賬,例如:現(xiàn)金—借;原材料款——貸;或者是記發(fā)票的賬: 原材料款——借;銀行存款——貸,以及發(fā)票——貸。
2023-02-20 17:22:58
預(yù)付材料款的賬務(wù)處理步驟如下: 1.收到貨物:首先,企業(yè)要收到購買的材料,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核對(duì)。 2.收取款項(xiàng):企業(yè)收到材料后,需要收取相應(yīng)的材料款項(xiàng),尤其是以預(yù)付款方式進(jìn)行結(jié)算的情況。 3.賬務(wù)處理:企業(yè)會(huì)將材料款的款項(xiàng)憑證和費(fèi)用憑證填寫好,然后發(fā)至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理,處理過程中,財(cái)務(wù)要將預(yù)付款記入應(yīng)付賬款,并分解至材料費(fèi)科目。 4.憑證復(fù)核:最后,財(cái)務(wù)部門會(huì)對(duì)記賬憑證進(jìn)行復(fù)核,確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,才可以進(jìn)行最終結(jié)算。 拓展知識(shí):企業(yè)預(yù)付的材料款在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),可以采用多種方式,比如設(shè)立“預(yù)付賬款”科目,將預(yù)付款分解至“應(yīng)付賬款”或者設(shè)立“待核銷賬款”科目,將預(yù)付款記入其中,等到材料實(shí)際使用后,再進(jìn)行核銷。
2023-02-24 16:26:14
你好,收到發(fā)票先沖暫估 借:原材料 -暫估 負(fù)數(shù)貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 再按發(fā)票金額做 借工程物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 工程用的一般入工程物資
2024-08-12 20:02:35
代付的賬務(wù)處理為 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 在收回時(shí) 借:銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
2019-07-18 10:57:07
借:原材料貸:預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款
2018-06-25 10:54:44
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