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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-02-20 13:39

財務月末暫估成本收到發(fā)票時會計分錄,一般會分為以下幾個步驟: 
1. 會計憑證:科目是應付賬款,借方金額是發(fā)票的金額,貸方金額是現(xiàn)金的金額; 
2. 把會計憑證審核和入賬; 
3. 再次建立新的會計憑證,科目是月末暫估成本,借方金額是發(fā)票金額,貸方金額是應付賬款; 
4. 把新的會計憑證審核和入賬。

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財務月末暫估成本收到發(fā)票時會計分錄,一般會分為以下幾個步驟: 1. 會計憑證:科目是應付賬款,借方金額是發(fā)票的金額,貸方金額是現(xiàn)金的金額; 2. 把會計憑證審核和入賬; 3. 再次建立新的會計憑證,科目是月末暫估成本,借方金額是發(fā)票金額,貸方金額是應付賬款; 4. 把新的會計憑證審核和入賬。
2023-02-20 13:39:07
你好,你們是買來直接銷售的嗎?如果是的話,第一個借庫存商品貸應付賬款。 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。 第二個,沖暫估借應付賬款貸庫存商品、 借庫存商品、借主營業(yè)務成本負數(shù)。 第三個做發(fā)票的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2022-01-14 08:38:55
你好!原分錄沖回 按發(fā)票做正確金額的
2018-05-10 09:36:20
正常做就可以,這個暫估最好是準確點,你結轉成本根據(jù)這個暫估單價來做,要不需要取得發(fā)票單價不對還需要沖回結轉成本
2019-01-11 11:42:07
先紅沖暫估的寫紅沖暫估成本 然后按照發(fā)票做賬寫 收到成本票
2020-07-17 09:40:07
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