
開錯增值稅普通發(fā)票了應(yīng)該怎么處理與交稅
答: 1. 如果您已經(jīng)開出了普通發(fā)票,那么您需要去增值稅辦理處,申請補(bǔ)開增值稅專用發(fā)票。 2. 同時,您需要將普通發(fā)票的相關(guān)費(fèi)用和稅款一起結(jié)算,填寫納稅申報表,并把補(bǔ)開的增值稅專用發(fā)票一起遞交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。 3. 如果您沒有開出發(fā)票,那么可以直接申請開具增值稅專用發(fā)票,并填寫納稅申報表,交稅。
1月份增值稅普通發(fā)票稅率開錯了,17%錯開成3%,2月份報稅的時候應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,只能按照3#申報,2月份沖紅再開具正確的發(fā)票
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票跨月了才發(fā)現(xiàn)開錯了,怎么處理?
答: 你好,需要先開具紅字發(fā)票,再開具正確的

