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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-13 16:05

你好,需要先做暫估入賬

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相關(guān)問題討論
你好,需要先做暫估入賬
2017-10-13 16:05:19
你好,嗯嗯,沒有發(fā)票可以暫估入賬的
2021-12-28 11:08:48
你好 是的 先暫估 次月開始折舊 。 收到發(fā)票沖暫估
2020-09-01 09:52:30
你好,購買固定資產(chǎn),貨到,款項已付 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
2021-03-12 11:04:20
學(xué)員你好, 對于購買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到的情況,發(fā)票暫時沒有到,但資產(chǎn)立刻開始使用,可以暫時股價入賬,并于下月計提折舊。 如果幾個月后收到發(fā)票,(如果一開始暫估入賬,但發(fā)票金額與暫估金額不一致),將原估價入賬沖出,重新按發(fā)票入賬(如你是一般納稅人并取得是專票,進(jìn)項稅可抵)。 其會計分錄如下: 1、購買固定資產(chǎn)先付款了沒收到發(fā)票的會計分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、待固定資產(chǎn)的發(fā)票到時,會計分錄是: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 購買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒到該怎么寫分錄? 不過,也有不少會計人士,選擇這樣做: 可以先暫估入庫: 借 固定資產(chǎn) (如果有進(jìn)項稅額,入賬價值不包含進(jìn)項稅額) 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 得到發(fā)票來的時候再回沖,因?yàn)楹芏嘬浖潭ㄙY產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng),所以沖固定資產(chǎn)比較麻煩,所以沖掉暫估應(yīng)付賬款即可: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款-XXX
2019-09-07 16:14:18
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