老師,您好!我公司股東分紅,除了分紅協(xié)議還需要準(zhǔn)備 問(wèn)
有分紅協(xié)議即可,若是分紅給個(gè)人股東,還需要代扣代繳個(gè)稅 答
老師好,發(fā)票是我公司開(kāi)給一個(gè)公司,收款對(duì)方直接私 問(wèn)
直接做銀行存款就行,不需要另外處理 答
技術(shù)服務(wù)發(fā)票可不可以給咨詢(xún)公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 問(wèn)
可以給咨詢(xún)公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)孵鱔魚(yú)苗的農(nóng)業(yè)公司屬于免稅嗎 問(wèn)
是的,免增值稅和所得稅 答
發(fā)票來(lái)源為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),是不是代表對(duì)方開(kāi) 問(wèn)
不一定的,只是說(shuō)明是該系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票 答

小規(guī)模納稅報(bào)季度所得稅申報(bào)A類(lèi)這一季度本期數(shù)金額應(yīng)納所得稅額450,累計(jì)金額實(shí)際利潤(rùn)是-54200,申報(bào)后為什么國(guó)稅顯示應(yīng)交稅為0,可是這一季度明明顯示出來(lái)要繳450?
答: 你好,因?yàn)槟慵径壤麧?rùn)是正數(shù),顯示需要繳納,但是你累計(jì)是負(fù)數(shù),是不需要納稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的嗎?我報(bào)的利潤(rùn)總額有26萬(wàn)但是應(yīng)納稅所得額為0,顯示減:彌補(bǔ)以前年度虧損26萬(wàn),這樣就不用交稅了是嗎一季度交過(guò)企業(yè)所得稅二季度就顯示應(yīng)納稅所得額為0
答: 你好,對(duì)的是的,不需要繳納的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)前三季度虧損,第四季度盈利,累計(jì)全年虧損,填第四季度納稅申報(bào)表的,時(shí)候,應(yīng)納所得稅額出來(lái)金額了,“本月(季)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額金額為0,是不我看這一行數(shù)據(jù)就可以確定要不要繳納所得稅了
答: 你好,是的

