
購買稅控盤減免490元 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 不交增值稅 要交企業(yè)所得稅對嗎
答: 你好,是沖減管理費(fèi)用,需要計(jì)入利潤總額征收企業(yè)所得稅的
增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,增值稅需要轉(zhuǎn)嗎?
答: 不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年10月份金稅盤抵扣了增值稅,做了營業(yè)外收入?這個(gè)分錄對嗎?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳營業(yè)外收入要求另外調(diào)增所得稅,要怎么處理?借:2221001 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:5301001 營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
答: 你好 是的 抵減的金稅盤 應(yīng)該是抵減管理費(fèi)用 不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入 老師請問這是增值稅 企業(yè)所得稅 的稅負(fù)率計(jì)算嗎?
營業(yè)外收入需要交增值稅不?那企業(yè)所得稅呢?其實(shí)那個(gè)不是收入,只是盤盈現(xiàn)金的
老師,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項(xiàng)
請問老師,稅控盤減免480元,需要做一筆營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅的嗎,這個(gè)完整的分錄是怎么做呢


快樂每一天 追問
2017-10-12 15:12
鄒老師 解答
2017-10-12 15:12