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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-12 10:30

是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,填“減免稅額”這一欄

追問

2017-10-12 10:32

我們是小規(guī)模納稅人,增值稅減免稅申報明細(xì)表已經(jīng)填寫完畢

李愛文老師 解答

2017-10-12 10:34

那就可以了,直接減免稅處理

追問

2017-10-12 10:37

那在表1中沒體現(xiàn)出來啊 我的銷售額是不含稅金額845825.24應(yīng)納25374.76  如果820抵稅的話24554.76嗎

李愛文老師 解答

2017-10-12 10:42

需要看具體的表格說,直接是因為820元的減免你沒有在表格中體現(xiàn)出來導(dǎo)致的

追問

2017-10-12 10:43

@李愛文老師:你知道在哪一欄里填寫嗎

李愛文老師 解答

2017-10-12 10:45

肯定是知道,這個是沒有問題的

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是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,填“減免稅額”這一欄
2017-10-12 10:30:26
您好,填寫復(fù)表示,然后本期想抵扣增值稅,還需要填寫主表應(yīng)納稅額減免那一行
2020-07-02 15:57:47
你好,在減免稅額明細(xì)表填寫本期發(fā)生,本期實際抵減金額欄次 然后在主表的應(yīng)納稅額 減征額欄次填寫
2018-12-13 15:37:53
二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-12-06 13:31:01
您好 在增值稅表四第一欄填寫
2018-12-10 12:53:43
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