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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-12 09:09

你好,不可以是負(fù)庫存,你可以做材料的暫估入庫

你好 追問

2017-10-12 09:16

問題是沒有收到發(fā)票,那么暫估的入庫的只是一個大概的數(shù)據(jù),成本也是一個大概的數(shù)據(jù),那是不是等收到了發(fā)票,然后把先前暫估入庫及成本沖銷,以收到發(fā)票重新更正過來

鄒老師 解答

2017-10-12 09:19

你好,先暫估,之后根據(jù)取得的發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬

你好 追問

2017-10-12 09:26

但是成本之前是暫估的,那么收到發(fā)票也要更正是嗎,成本還是要怎么調(diào)

鄒老師 解答

2017-10-12 09:26

你好,是的,之前成本有錯誤需要做調(diào)整分錄 
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;庫存商品 
或相反分錄

你好 追問

2017-10-12 09:32

@鄒老師:先是從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,然后再就是從主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到庫存商品的,就是說也要調(diào)整生產(chǎn)成本的

鄒老師 解答

2017-10-12 09:33

你好,如果購入材料,生產(chǎn),是這樣 
如果是商業(yè)企業(yè),就直接調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,不可以是負(fù)庫存,你可以做材料的暫估入庫
2017-10-12 09:09:07
你好,你單位對存貨是按先進(jìn)先出,還是加權(quán)平均?
2018-08-06 14:34:46
可以用VLOOKUP函數(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對處理。
2021-11-28 14:57:57
你好 1,需要做無票收入申報 2,沒有開具發(fā)票的收入沒有做申報,那購進(jìn)的進(jìn)項也可以部分不開具發(fā)票,不做相應(yīng)賬務(wù)處理
2019-08-03 14:05:04
這個是之前為了少交增值稅造成的
2021-10-21 21:37:12
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