
會(huì)給購貨方開具紅字增值稅發(fā)票
答: 您好,在對方退貨,或者發(fā)票開具有錯(cuò)誤的時(shí)候,會(huì)給購貨方開具紅字增值稅發(fā)票的。
購方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在購貨方開具紅字增值稅專業(yè)發(fā)票信息表,然后銷售方開具紅字發(fā)票給購貨方。請問原來收到的已抵扣的增值稅發(fā)票需要退還給購貨方嗎?
答: 你好 購買方已經(jīng)認(rèn)證了 原發(fā)票未退回的。 需要你們給紅字發(fā)票的對應(yīng)聯(lián)次給他們紅沖的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月開具了紅字發(fā)票申請單,必須當(dāng)月開具紅字發(fā)票嗎?購貨方當(dāng)月開了紅字發(fā)票申請單,銷售方?jīng)]有給開紅字發(fā)票,購貨方當(dāng)月如何進(jìn)行增值稅申報(bào)呢?
答: 你好,沒有規(guī)定填寫了紅字申請單就必須開具紅字發(fā)票的 購貨方按正常申報(bào)就是了,取得了紅字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理

