上個月有增值稅未認證,掛在了應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣,這個科目。這個月已認證了,請問怎么轉(zhuǎn)出來?轉(zhuǎn)出來的會計分錄如何寫?
Choi
于2017-10-11 21:26 發(fā)布 ??860次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09

這個就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-12-31 17:11:29

借應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費-未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56

是的
2017-04-08 10:42:11
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