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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-11 15:44

你好,借;應收賬款   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
收到 借;銀行存款   貸;應收賬款,少收體現(xiàn)應收賬款借方余額 
多收 借銀行存款  貸;應收賬款,體現(xiàn)應收賬款貸方,表示預收

寧兒 追問

2017-10-11 15:49

多收,   少收  的這一部分  就不在給客戶要了, 比如:銷售256002  銷售收入是256002 只收客戶256002  2元不再給客戶要了,所以不能掛賬

鄒老師 解答

2017-10-11 15:50

你好,不收的計入財務費用核算

寧兒 追問

2017-10-11 15:51

只收一個整數(shù) 
 零頭不要了

鄒老師 解答

2017-10-11 15:52

2元計入財務費用核算  
借;銀行存款     財務費用  貸;應收賬款

寧兒 追問

2017-10-11 15:55

@鄒老師:那客戶應收款賬余20元,  也不退客戶了,這種情況呢?

鄒老師 解答

2017-10-11 15:55

你好,你可以計入營業(yè)外收入

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你好,借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 收到 借;銀行存款 貸;應收賬款,少收體現(xiàn)應收賬款借方余額 多收 借銀行存款 貸;應收賬款,體現(xiàn)應收賬款貸方,表示預收
2017-10-11 15:44:18
現(xiàn)金折扣,實際發(fā)生時,差額計入“財務費用”; 商業(yè)折扣,按照折扣后的價格,記入主營業(yè)務收入 銷售折讓,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的價格減讓,在實際發(fā)生折讓時,做相反分錄,沖減當期主營業(yè)務收入。
2019-05-09 10:45:46
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-11-06 15:43:41
一、2015年11月份收到商品已付貨款,未收到對方的發(fā)票 二、2015年12月份10號銷售這批商品公司已開票給客戶,但購這批商品的發(fā)票還是未到 三、現(xiàn)在2016年1月份才收到購商品的發(fā)票 一、借:庫存商品-暫估入庫 貸:銀行存款 二、??? 三、紅字沖回 借:庫存商品-暫估入庫 —****** 貸:銀行存款 —******* 正常分錄 借:庫存商品- 貸:銀行存款 是這樣的么? 第二點的分錄怎么做的?請高手指點一下
2016-01-20 11:43:43
您好 銷售商品開票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 收到貨款 借:銀行存款 貸:應收賬款
2019-03-07 14:00:52
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