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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-11 15:38

您好!是的,都不用結(jié)轉(zhuǎn)的了

招力 追問

2017-10-11 16:03

老師,我按開出去的發(fā)票借庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))  ,那本月結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品時(shí)就是按發(fā)出的這個(gè)數(shù)記貸方就行了是吧

宋生老師 解答

2017-10-11 16:04

您好!你開出去的發(fā)票的分錄做錯(cuò)了啊 
不是應(yīng)該借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)嗎

招力 追問

2017-10-11 16:06

@宋老師:是的,我錯(cuò)了.我知道怎么做了,按進(jìn)來的發(fā)票上的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品

宋生老師 解答

2017-10-11 16:07

您好!是的。就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)

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您好,應(yīng)收在收回時(shí)沖銷,應(yīng)付在支付后沖銷,預(yù)收在確認(rèn)收入后沖銷,預(yù)付在收到貨物等時(shí)沖銷。如果這些確實(shí)不能收回,或者不再支付的時(shí)候再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)收、預(yù)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,應(yīng)付、預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2016-11-06 18:41:08
您好!是的,都不用結(jié)轉(zhuǎn)的了
2017-10-11 15:38:53
你好,往來繼續(xù)掛賬就是了,只有損益科目才需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2017-08-16 16:08:39
你好,預(yù)付賬款的借方要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付的借方,貸方在應(yīng)付的貸方,預(yù)收的借方在應(yīng)收的借方,貸方在應(yīng)收的貸方。
2019-09-16 12:56:41
是不是賬戶里面沒有應(yīng)收應(yīng)付
2018-10-30 16:26:30
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