老師,簽訂勞動合同的時間一般是已簽訂勞動合同為 問
簽訂勞動合同的時間一般以雙方實際簽訂勞動合同的日期為準 答
已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價格95,面率3%,實 問
你好,你用面值乘以面率跟你的實際乘以實際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問公司收到贈送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答

收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計提 借:應收股利 貸:利潤分配-未分配利潤收到 借:銀行存款 貸:應收股利轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應付股利再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應付股利 貸:銀行存款
答: 第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應該是投資收益。
重新再建賬的時候,有那個應收賬款項,有些項目的那種。應收賬款老板也搞不清楚,那么我現(xiàn)在可以暫時不管他嗎,等以后收錢呢,或者是弄清楚了的時候再怎么處理這種情況。而且他那個臨時的賬套,以前也是沒法接轉(zhuǎn)的。那么我現(xiàn)在再重新建造的時候就遇到這么一種情況,第一就是那個應收賬款,也就是說。有些項目搞不明白的那種情況,那么我現(xiàn)在就可以暫時不管他。還有一個。就是那個費用類的那種,期初余額我都是可以為零嗎?還有之前是因為那個賬號是沒法接轉(zhuǎn)的嗎,那么在那個利潤分配未分配利潤的時候,那個期初的余額。該怎么確定呀。老
答: 應收賬款弄不清可以先放著,費用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初,當做你的期初數(shù)。從以前會計那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初,所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來,留底,讓老板簽字確認,日后說明情況跟自己無關(guān)。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我在一家奶粉經(jīng)銷商做內(nèi)賬 公司成立8年一直沒有建賬 以前有現(xiàn)金和應收流水賬 因為金額太大老板不讓錄期初余額做 所以收到應收我就補借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤我這樣做是不是年底分配的利潤就不對
答: 您好,是的,這樣是不準確的


袁老師 解答
2017-10-11 07:29