
請(qǐng)問工商年檢數(shù)據(jù)-納稅總額的填報(bào)中,如2022年實(shí)繳稅款1000元,當(dāng)年收到增值稅留抵退稅款2000元,那納稅總額填報(bào)多少呢?
答: 你好 這個(gè)是填寫1000元的
請(qǐng)問工商年檢數(shù)據(jù)中的”納稅總額“是否需要減除當(dāng)年收到的各項(xiàng)退稅款,如增值稅留底退稅款?
答: 你好 需要減去的 納稅總額填寫時(shí),應(yīng)該減去上年匯算清繳退稅金額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,工商年檢統(tǒng)計(jì)繳納稅款用減掉退稅(支持企業(yè)發(fā)展基金)嗎?
答: 你好,扣掉的填寫的就是企業(yè)實(shí)際支付的稅款。


蘭醬 追問
2023-02-17 09:46
王超老師 解答
2023-02-17 09:48
蘭醬 追問
2023-02-17 09:53
王超老師 解答
2023-02-17 09:53