老師,請問裝修公司給我們開的這個票,內容有“勞務 問
對方是公司不需要管個稅 答
我們公司之前因為客戶出口問題被函調,我們兩家業(yè) 問
二次復函正常后,通常函調期間出口業(yè)務可申請退稅。但需結合以下快速判斷: 看復函是否覆蓋函調期業(yè)務,若覆蓋,按流程補全資料(如業(yè)務說明、資金流憑證 ),在稅務規(guī)定申報期內提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認復函效力及需補充的資料,快速推進退稅流程。 答
去年我們采購了一個貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺二手車 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

其實就是對方給我們開技術服務費,為甲方服務,然后由我方再開具技術服務費給甲方,甲方付款給我們那同樣的,我們給甲方開具的技術服務費,也是走成本費用么?
答: 你好,你們開具的服務費做收入,取得的技術服務費做成本
老師,我們屬于信息技術服務業(yè),我們購買甲公司的一部分技術服務,對方給開技術開發(fā)服務費,0稅率,我們進行開發(fā)運用技術,做好之后再賣給別人,開票直接開技術服務費,6個點的稅,為什么甲公司是零稅率呢?
答: 你好, 他有可能是免稅的吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下比如我公司是乙方,和甲方簽訂技術服務合同,我公司與丙方簽技術服務合同,即是實際施工不是我公司,是丙公司。丙公司開技術服務發(fā)票給我公司,我公司再開票給甲方,那對于我公司來說,這個技術服務發(fā)票進費用還是主營業(yè)務成本科目吖?
答: 你好,可以計入主營業(yè)務成本
請問老師,關于技術服務合同,我們簽三方協(xié)議,甲方是我司,乙方是技術提供者,丙方是代收款發(fā)票,丙方能給開技術服務費發(fā)票,這個技術服務合同合理嗎?在審計方面有問題嗎?
老師 。你好,我們公司的建筑公司。我們公司一個項目給甲方提供電力技術服務,1.我們開具6%的*現(xiàn)代服務*技術服務給甲方 對嗎 2.我們給這個項目提供的成本票進項能抵扣嗎

