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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-05 21:31

借;預(yù)付賬款    貸;銀行存款 
 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估

小薇 追問

2017-10-05 21:32

請(qǐng)問老師,必須做兩個(gè)分錄么

小薇 追問

2017-10-06 11:09

請(qǐng)問老師,那下個(gè)月收到發(fā)票,該如何做分錄@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-10-06 11:26

你好,是的,需要分別做兩個(gè)分錄 
下個(gè)月收到發(fā)票 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;預(yù)付賬款

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借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2017-10-05 21:31:04
學(xué)員你好, 如果達(dá)到收入確認(rèn)條件的, 是一般納稅人的: 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 是小規(guī)模納稅人的話: 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-01-25 21:25:57
同學(xué) 你好。 收到貨根據(jù)合同價(jià)暫估記入庫存商品,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
2021-12-07 12:16:03
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2021-12-03 05:48:44
你好 出口的貨物,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入? 有一票收到貨款了,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2021-04-08 08:10:06
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