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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-10-02 20:03

你好!這要看什么情況的,如果屬于計提原因造成的,是需要計提的。

風雨兼程 追問

2017-10-02 20:06

年報扣稅了,我直接做借應(yīng)交稅費所得稅貸銀行了,這樣是不對?

風雨兼程 追問

2017-10-02 20:09

計提應(yīng)該怎么做?那是6月的做的,那我能不能把計提補做在9月份呢?

陳靜老師 解答

2017-10-02 21:10

@120*157:你好!這樣做是可以的。

陳靜老師 解答

2017-10-02 21:11

我:@120*157:你好!這樣做是可以的。

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相關(guān)問題討論
你好!這要看什么情況的,如果屬于計提原因造成的,是需要計提的。
2017-10-02 20:03:32
你好,應(yīng)交稅費是負數(shù)是正常的 應(yīng)付賬款是負數(shù)填寫在預(yù)付賬款欄次
2017-05-26 18:33:30
嗯,這個的話看你軟件里面有沒有自動重分類,如果說沒有重分類,就直接放到應(yīng)交稅費負數(shù)不用調(diào)整,如果說需要重婚內(nèi)的話,就是放到其他流動資產(chǎn)。
2022-01-08 08:53:46
我認為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
你好,補做計提分錄就是了 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費
2019-03-16 10:26:58
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