
我公司不是培訓機構,但收到一筆培訓費,怎么做分錄?借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他業(yè)務收入這樣做對嗎?
答: 你好,貸方還需要做應交稅費的確認的
銷售時候是借:銀行存款\庫存現(xiàn)金 150 貸:其他業(yè)務收入\主營業(yè)務收入150 退貨應該 借:其他業(yè)務收入\主營業(yè)務收入150 貸: 借:銀行存款\庫存現(xiàn)金 150額…老師可以看下我也不太會
答: 你好,是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你看下我的這個分錄對不對?借:庫存現(xiàn)金 200 預收款-會員卡 150 銀行存款 150 貸:主營業(yè)務收入 300 其他業(yè)務收入 200
答: 如果交的現(xiàn)金有多的還有待處理財產(chǎn)損溢,不知道 我一起做到一個分錄對不對?

