你好,老師。我司收客戶款7萬(wàn)元,后面陸續(xù)給客戶開(kāi)票共開(kāi)了6萬(wàn)元。等于客戶也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)少開(kāi)1萬(wàn),也沒(méi)有問(wèn)我司要,過(guò)了幾年時(shí)間了?,F(xiàn)在賬上還掛著,我想把賬做平了。會(huì)計(jì)科目怎么做呢。做無(wú)票收入收入,借預(yù)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),那等于應(yīng)收賬款也掛著賬,預(yù)收賬款也掛著賬呢,怎么做平呢。謝謝!
L is
于2023-02-15 09:47 發(fā)布 ??551次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-02-15 09:48
你好; 你跨年了哦 ; 你 現(xiàn)在是那些往來(lái)科目掛著的; 你什么準(zhǔn)則的 ; 不能直接計(jì)入當(dāng)年收入的
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你好,是實(shí)現(xiàn)收入分錄嗎
2017-11-09 12:57:43

你好,第二個(gè)分錄是不是借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56

你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來(lái)做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開(kāi)票的時(shí)候做借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-14 15:12:46

對(duì)于這種跨年度的記賬錯(cuò)誤更正,您可以通過(guò)以下步驟進(jìn)行處理:
1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號(hào)]憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯(cuò)誤記賬,使賬務(wù)記錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況。
例如,如果錯(cuò)誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號(hào)憑證,那么在 2024 年進(jìn)行更正時(shí),摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號(hào)憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
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