老師,收到設備款,做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費,這樣是對的嗎? 還是一定要做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,借預收賬款,貸應收賬款
ellenwzz
于2022-04-14 15:10 發(fā)布 ??1240次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好,是實現(xiàn)收入分錄嗎
2017-11-09 12:57:43

你好,第二個分錄是不是借;銀行存款,貸;預收賬款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58

你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好; 你們銷售 設備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費
2022-04-14 15:12:46

對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理:
1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業(yè)務實際情況。
例如,如果錯誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
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