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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-29 13:17

借:管理費用——辦公費 
貸:庫存現(xiàn)金 
抵扣時 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
貸:營業(yè)外收入——減免稅費

べ妝 追問

2017-09-29 13:21

@李愛文老師:老師,必須這個月抵免是不是?月底做賬的時候就得做抵免的分錄

李愛文老師 解答

2017-09-29 13:22

可以在有銷售收入再做抵減分錄。

べ妝 追問

2017-09-29 13:23

@李愛文老師:明白了老師,謝謝您

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借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2017-09-29 13:17:34
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 小規(guī)模沒有減免稅款和這個增值稅結轉分錄,
2020-06-10 13:36:39
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-09 11:44:41
借管理費用-辦公費 貸銀行存款。
2018-11-07 09:42:57
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借:管理費用-辦公費 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字
2020-05-04 16:08:34
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