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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-14 19:10

你好;     你 應交增值稅 = 525200+29900-195050 ; 你之前是不是還有留底進項稅     

雨蝶晴 追問

2023-02-14 19:50

嗯嗯分錄怎么這

雨蝶晴 追問

2023-02-14 19:51

嗯嗯分錄怎么寫

meizi老師 解答

2023-02-14 19:52

你之前留底進項稅在什么科目掛著的; 我看看怎么結轉   

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相關問題討論
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,應交增值稅是銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉出-進項留抵
2020-07-03 10:35:39
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 請問是銷項大于進項 還是進項大于銷項
2020-07-07 22:03:08
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