
認(rèn)繳制度下怎么做第一筆賬呢,是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款。這樣可以嗎?那什么時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本呢?
答: 你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)記就可以了,你可以做成收股東現(xiàn)金然后再發(fā)生費(fèi)用,,借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金,你的分錄拆開來做
老師,老板直接拿了公司的投資款支付公司的裝修費(fèi)用,只給了我一張支付的單子,我是直接借:其他應(yīng)付款——老板,貸:實(shí)收資本。借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi),貸:其他應(yīng)付款——老板,分錄這樣做是否對(duì)?
答: 你好,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi),貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,問一下我這邊客戶 之前一直把費(fèi)用掛在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒有產(chǎn)生利潤(rùn),他這家公司是用來貸款,貸了幾百萬,然后又借錢,別人公司轉(zhuǎn)賬幾百萬,之前財(cái)務(wù)全部掛其他應(yīng)收款里面,又有幾百萬的款轉(zhuǎn)給私人掛在了其他應(yīng)付款里面 現(xiàn)在一直掛著,這個(gè)怎么處理呢?
答: 讓他還錢回來才可以的
老師,支付的房租計(jì)入什么科目,昨天晚上聽一個(gè)老師講課,說是計(jì)入其他應(yīng)付款,不是說長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
登記完明細(xì)科目 可不可以這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
公司沒實(shí)際經(jīng)營(yíng),其他應(yīng)付款(借入法人),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(出給法人的工資),現(xiàn)在想注銷間公司,賬務(wù)需要怎樣處理?


吳月柳 解答
2017-09-28 14:08
吳月柳 解答
2017-09-28 15:36