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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-27 15:40

你好,如果你不怕稅局查賬,能經(jīng)得起查,也可以暫時(shí)不交稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂夏老師 追問

2017-09-27 15:48

給我點(diǎn)建議,我下個(gè)月交。 
商業(yè)的,有負(fù)稅率參考嗎?

鄒老師 解答

2017-09-27 15:50

你好,你可以做些無票收入,申報(bào)納稅 
增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%左右,僅供參考

會(huì)計(jì)學(xué)堂夏老師 追問

2017-09-27 15:53

@鄒老師:什么叫無票收入? 
所得稅不是25%嗎?

鄒老師 解答

2017-09-27 15:54

你好,就是銷售了但是沒有開具發(fā)票的收入 
所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額 的25%

會(huì)計(jì)學(xué)堂夏老師 追問

2017-09-27 16:05

@鄒老師:那到時(shí)又開票出去呢?

鄒老師 解答

2017-09-27 16:06

你好,如果之后會(huì)開具發(fā)票,之前收款做預(yù)收,就不能做無票收入了 
借;預(yù)收賬款  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好,如果你不怕稅局查賬,能經(jīng)得起查,也可以暫時(shí)不交稅
2017-09-27 15:40:36
您好,因?yàn)?00是上一期的,不在本期的成本費(fèi)用里面,所以需要減去200.本期最多就是580,全部可以扣除,但都體現(xiàn)在成本費(fèi)用里面了。
2019-11-08 22:23:08
你好,這個(gè)是你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分,留抵的稅款退的是你的進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-28 16:40:42
是滴,就是你說的那樣子
2024-01-03 10:55:34
你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以你的抵扣率。
2021-11-22 11:37:31
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