之前付的房租 每次付的錢(qián)計(jì)算的天數(shù)都是不一樣的,之前對(duì)方都沒(méi)有給我們開(kāi)票,稅這邊就一直沒(méi)有做賬,只做了付款的科目,現(xiàn)在一次性把之前每次付款的發(fā)票都寄過(guò)來(lái)了,現(xiàn)在要怎么做這個(gè)稅費(fèi)的分錄,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,比如說(shuō)我上個(gè)月支付了15萬(wàn),他開(kāi)了24萬(wàn)的發(fā)票過(guò)來(lái),其中這24萬(wàn)是之前到現(xiàn)在一共付的錢(qián),我能把這24萬(wàn)的稅額直接記在15萬(wàn)這個(gè)分錄里面嗎?
Emma
于2017-09-27 10:32 發(fā)布 ??557次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱(chēng): ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-30 23:54
您好,前期付的款,也是就24萬(wàn)元和15萬(wàn)元的差額您是怎么記賬的呢?是不是也掛在了賬上,如果是的話,直接借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),24萬(wàn)元減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),24萬(wàn)元*增值稅率/(1+增值稅率),貸;預(yù)付賬款,24萬(wàn)元。
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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06

你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30

您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30

你好:分錄為
借:原材料 5
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅0.65
貸:應(yīng)付賬款 5.65
借:應(yīng)收賬款 113
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅13
2022-11-03 10:30:24

你好
借:管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
2021-08-04 09:26:10
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老王老師 解答
2017-09-30 23:55