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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-17 08:23

你好 如果是福利費的話 取得專票是需要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出的。  先做 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸銀行存款    做計提 借管理費用-福利費 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付職工薪酬=福利費   認(rèn)證轉(zhuǎn)出 : 借管理費用-福利費  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好:分錄為 借:原材料 5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅0.65 貸:應(yīng)付賬款 5.65 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅13
2022-11-03 10:30:24
你好 借:管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2021-08-04 09:26:10
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