
老師,去年做了一筆 借:其他業(yè)務(wù)成本50萬 貸其他應(yīng)付款50萬,但是這個(gè)成本寫錯(cuò)了,應(yīng)該是5萬,現(xiàn)在跨年了,這個(gè)賬怎么處理?
答: 你好,建議紅沖45萬,其他業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目代替
老師,去年有一筆業(yè)務(wù)是這樣的:借其他業(yè)務(wù)成本100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬 今年發(fā)現(xiàn)金額計(jì)提多了,今年的賬怎么做調(diào)整,謝謝老師。
答: 你好,今年做這個(gè)調(diào)整分錄,借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)成本(去年多計(jì)提的金額)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
書店月底結(jié)算銷售成本,因?yàn)闀欠ㄈ藗€(gè)人買的,且沒有發(fā)票,賬上做了其他應(yīng)付款,那月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么操作呢?
答: 您好,沒有發(fā)票的話可以計(jì)入銷售成本,只是不能稅前扣除。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款

