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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-09-26 13:58

你好!是的。季度申報(bào)的時(shí)候就是這樣

nnn 追問

2017-09-26 13:59

季度申報(bào)的時(shí)候,用調(diào)增減嗎,還是匯算清繳的時(shí)候調(diào)

宋生老師 解答

2017-09-26 14:00

你好!不用。只在匯算清繳的時(shí)候要

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你好!是說的所得稅嗎?可以根據(jù)利潤表來確定應(yīng)納稅額
2018-08-09 14:39:25
你好? ?查賬征收 是個(gè)體戶的話? ? 季度預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營所得稅? = (季度收入 -季度成本費(fèi)用稅金等 )*稅率-扣除數(shù) ;? ?你是 企業(yè)的話? 就是按? :? 企業(yè)所得稅? =? ?利潤總額*稅率計(jì)算的??
2021-04-20 11:32:58
你好!是的。季度申報(bào)的時(shí)候就是這樣
2017-09-26 13:58:02
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,制度類的取消了,用準(zhǔn)則 不太一樣的,個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得=(利潤-投資者扣除費(fèi)用(每月五千))*適用稅率
2019-01-21 20:22:41
你好,應(yīng)稅所得稅率是稅局根據(jù)你所處行業(yè)核定的一個(gè)比例,比如10%
2017-10-14 14:25:19
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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