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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-11-06 09:02

但是同時啟用會有一個問題哦,比如跟A公司之間,到月末的時候有其他應(yīng)收款的余額,也有其他應(yīng)付款的余額。這樣不方便知道究竟是誰欠誰的。如果用這種方法的話,如果月末其他應(yīng)收的余額在借方,那么就是對方欠我們的。如果是在貸方,則知道是我們欠對方的。是不是可以這樣呢?

安安嘛嘛 追問

2015-11-06 09:07

是的,可以這樣操作是嗎?因為我們行業(yè)比較特殊。經(jīng)常出現(xiàn)A公司既是我們的客戶也是我們的供應(yīng)商的情況,所以我想這樣操作可以嗎?其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款也這樣做,可以嗎?

李老師 解答

2015-11-06 08:56

你的處理雖然沒錯,但是最好還是啟用其他應(yīng)付款吧。。。。

李老師 解答

2015-11-06 09:04

如其他應(yīng)付其他應(yīng)收  使用的不多吧。  基于你的想法我們工作簡便會設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付不設(shè)置 預(yù)收預(yù)付

李老師 解答

2015-11-06 09:11

可以的~~~~~~~··········

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相關(guān)問題討論
您好 如果要收回的就用其他應(yīng)收 如果要支付出去的就是其他應(yīng)付 工資里面您說的是社保個人扣款么? 調(diào)帳沖銷的時候會計科目不用紅字 金額用紅字做負(fù)數(shù)
2019-11-28 22:12:02
你好,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都是可以的,就是角度不同。
2019-10-01 09:20:37
您好!看是什么款了,如果是購買物品的錢就計入預(yù)付賬款。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款等。
2016-07-20 09:29:22
你收的押金在其他應(yīng)付款,你付給對方的押金在其他應(yīng)收款。租金計入管理費用
2019-10-15 23:27:58
看你當(dāng)時的支付是掛什么科目
2018-12-20 14:48:07
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