公司現(xiàn)委外加工,購入原材料,分錄為:借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后原材料運(yùn)到受委托加工廠,分錄為:借委托加工物資-原材料,貸原材料,那么第二個(gè)分錄中金額和第一個(gè)一樣么?是含稅還是不含稅的呢?
豆沙包Nicole
于2017-09-25 09:47 發(fā)布 ??1590次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計(jì)師
2017-09-25 09:50
一樣的,都不含稅
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一樣的,都不含稅
2017-09-25 09:50:10

你好,應(yīng)付賬款的金額是包含進(jìn)項(xiàng)稅額的含稅價(jià)。
2019-10-21 21:32:44

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人將已繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)移到下一個(gè)稅款期間。其分錄是借: 應(yīng)付職工薪酬559.12,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 559.12。
例如:某公司在上個(gè)月份購買原材料,應(yīng)付賬款4000元,進(jìn)項(xiàng)稅額400元,下個(gè)月份,公司將應(yīng)付賬款4000元和進(jìn)項(xiàng)稅額400元作為職工薪酬發(fā)放給員工,在此情況下,公司必須將進(jìn)項(xiàng)稅額400元轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的記賬分錄是:借: 應(yīng)付職工薪酬400元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 400元。
2023-03-06 13:04:30

借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2022-04-27 10:48:59

您好!福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。不用計(jì)入。
2017-05-10 11:34:03
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豆沙包Nicole 追問
2017-09-25 09:56
田老師 解答
2017-09-25 10:02