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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-22 16:13

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你好,購買方認(rèn)證了嗎?購買方開紅字信息表給你開開負(fù)數(shù)發(fā)票,對方要是沒認(rèn)證自己開紅字信息表,自己開負(fù)數(shù)發(fā)票
2018-12-14 18:50:42
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2017-09-22 16:13:41
你好 清卡之后才可以開具發(fā)票
2020-08-03 09:45:07
金稅盤開專用發(fā)票顯示離線發(fā)票達(dá)到上限 是因為開具發(fā)票后沒有及時上傳導(dǎo)致的 可以設(shè)置下IP系統(tǒng)自動上傳 具體可以聯(lián)系下軟件售后 航天的找航天
2016-02-01 17:52:45
《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)按以下要求填報:   增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。   小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-01-11 23:10:04
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