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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-21 18:44

那沒有原始憑證怎么處理

鄒老師 解答

2017-09-20 15:08

借;其他應(yīng)付款   貸;其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2017-09-21 20:54

你好,你可以用之前記賬憑證的復(fù)印件作為附件

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
2017-09-20 15:08:35
您好!借款給法人是其他應(yīng)收款啊。
2017-05-09 17:08:36
是的 需要重分類至其他應(yīng)付款 不調(diào)賬 直接調(diào)表
2019-08-06 08:41:02
你好,不平說明是有錯誤 每個月的資產(chǎn)負(fù)債表是需要平衡,是需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益這個等式關(guān)系的 只有實收資本700000和其他應(yīng)付款金額,能說明你所做的分錄是什么?金額是多少嗎?
2019-08-11 16:18:58
你好,沒來得及開發(fā)票的成本也可以入賬。借:成本 貸:銀行存款。只需要在匯算清繳前取得發(fā)票就可以。 也可以在最開始的時候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票的時候借:成本 貸: 預(yù)付賬款。
2020-01-17 15:14:00
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