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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-09 18:27

你好;           抵扣的時候 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 ;  看你當(dāng)期的銷項(xiàng)稅是多少; 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可   

Q 追問

2023-02-09 19:28

老師 月末進(jìn)大銷怎么做分錄,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了

meizi老師 解答

2023-02-09 19:44

你好;  
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;   借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 

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你好,如果是現(xiàn)金支付的,是可以用現(xiàn)金沖應(yīng)付賬款的
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你好,很高興為你解答 貸營業(yè)外收入即可
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