
小規(guī)模公司購買固定資產(chǎn)合同約定15萬,開票產(chǎn)品14萬,按裝費1萬,入賬是:借:固定資產(chǎn)14 管理費-安裝費1 貸:應(yīng)付賬款15 這樣對不對?
答: 你好不對的,這個安裝費一塊做固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)暫估入庫問題?如果6月18日 固定資產(chǎn)入庫 暫估入庫 100萬借:固定資產(chǎn)-XX 貸:應(yīng)付賬款-XX公司那么7月份 需要折舊借:管理費用 11萬 貸:累計折舊 1萬那么 8月份票到后 票上原值 80萬我8月份 如何折舊 折舊多少?
答: 您好,調(diào)整暫估原值和多計提折舊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月購入固定資產(chǎn),會計分錄為,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,次月折舊分錄為,借管理費用~折舊費,貸累計折舊。對嗎?
答: 分錄正確。


凱琳 追問
2023-02-09 13:44
凱琳 追問
2023-02-09 13:44
郭老師 解答
2023-02-09 13:45
郭老師 解答
2023-02-09 13:45