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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-17 18:16

您好,直接按2%計算增值稅開具發(fā)票即可。比如說銷售價稅合計金額是102元,計算增值稅時,102*2%/(1+2%)=2元,那么開發(fā)票時,價款是100元,稅款是2元。

李婭楠 追問

2017-09-17 18:21

@王雁鳴老師:老師。這個是按3%減按2%應該是102/(1 3%)*2%吧!能直接按2%的稅率嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-09-17 18:28

您好,不是您說的那樣的,是直接按2%計算即可。

李婭楠 追問

2017-09-17 18:28

@王雁鳴老師:有2%這檔稅率嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-09-17 18:31

您好,正常情況下,是沒有這檔稅率的。但是您要享受這檔稅率,需要您提供資料(出售固定資產的合同,原發(fā)票,原記賬憑證等),到稅務局去申請,經批準后,就可以使用這檔稅率了。

李婭楠 追問

2017-09-18 17:01

@王雁鳴老師:那報表怎么填呢

王雁鳴老師 解答

2017-09-18 17:07

您好,填寫《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)中“(三)銷售使用過的固定資產不含稅銷售額”、“本期應納稅額減征額”和《增值稅減免稅申報明細表》。 
一般納稅人在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)中第11行填寫對應的不含稅銷售額,《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報表主表23行填寫“不含稅金額乘以1%得出的金額”。

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您好,直接按2%計算增值稅開具發(fā)票即可。比如說銷售價稅合計金額是102元,計算增值稅時,102*2%/(1+2%)=2元,那么開發(fā)票時,價款是100元,稅款是2元。
2017-09-17 18:16:50
指的是一般納稅人銷售未抵扣進項稅額固定資產,
2018-12-28 11:48:06
你好,應該是按照2%開票的
2018-04-19 06:52:55
對的
2017-03-14 12:54:17
你好 可以安1%開發(fā)票的
2021-05-16 21:37:55
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